第一部分 概況
一、本部門職責(zé)
《臨汾日報》是中共臨汾市委機關(guān)報,是黨和人民的喉舌,是市委聯(lián)系廣大人民群眾的橋梁,擔(dān)負著宣傳黨的路線、方針、政策以及市委、市政府結(jié)合全市實際而制定的一系列重大決策和措施的光榮任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
臨汾日報社內(nèi)設(shè)27個科室分別為:總編室、辦公室、黨委辦公室、財務(wù)科、人事科、行政科、工會、要聞編輯部、專題編輯部、時政新聞部、重點新聞部、社會新聞部、攝影部、財經(jīng)???、法治專刊部、教育???、文旅專刊部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村??俊⒕C合新聞部、區(qū)域新聞部、融媒體部、視覺新聞部、策劃部、校檢室、新聞研究室、發(fā)行部、廣告部。
第二部分 2018年度部門決算報表
一、收入支出決算總表(見附件1)
二、收入決算表(見附件2)
三、支出決算表(見附件3)
四、財政撥款收入支出決算總表(見附件4)
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(一)(見附件5)
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(二)(見附件6)
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(見附件7)
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(見附件8)
九、部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計表(見附件9)
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計1691萬元(包含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余170萬元)。與2017年相比,收、支總計增加424萬元,增加33%。主要原因是:新增2018年旅發(fā)大會項目經(jīng)費70萬元,新增報紙印刷成本增加項目經(jīng)費230萬元。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1691萬元(包含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余170萬元),其中:財政撥款收入1521萬元,占比100%;上級補助收入0萬元,占比0%;事業(yè)收入0萬元,占比0%;經(jīng)營收入0萬元,占比0%;附屬單位上繳收入0萬元,占比0%;其他收入0萬元,占比0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1691萬元(包含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余170萬元),其中:基本支出965萬元,占比57%;項目支出726萬元,占比43%;上繳上級支出0萬元,占比0%;經(jīng)營支出0萬元,占比0%;對附屬單位補助支出0萬元,占比0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計1691萬元(包含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余170萬元)。與2017年相比,財政撥款收、支總計增加424萬元,增加33%。主要原因是:新增2018年旅發(fā)大會項目經(jīng)費70萬元,新增報紙印刷成本增加項目經(jīng)費230萬元。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2018年度財政撥款支出1691萬元(包含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余170萬元),占本年支出合計的100%。與2017年相比,財政撥款支出增加424萬元,增加33%。主要原因是:新增2018年旅發(fā)大會項目經(jīng)費70萬元,新增報紙印刷成本項目經(jīng)費230萬元。
(二)財政撥款支出決算具體情況
1、文化體育與傳媒支出1406萬元,完成預(yù)算的148%;用于工資福利支出785萬元,公用經(jīng)費57萬元,新聞報紙印刷費支出230萬元,電腦耗材支出10萬元,網(wǎng)絡(luò)通訊費30萬元,新華社網(wǎng)絡(luò)稿費20萬元,電費支出10萬元,供暖費支出10萬元,報紙出版系統(tǒng)更新170萬元,新聞采訪業(yè)務(wù)經(jīng)費支出46萬元,原三招人員生活補助支出38萬元。文化體育與傳媒支出較2017年增加361萬元,增長35%,主要原因是:2018年新增項目經(jīng)費。
2、事業(yè)單位離退休支出27萬元,完成預(yù)算的100%,用于離休人員工資、離退休人員取暖費,較2017年增加0萬元,增長0%。
3、機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險繳費支出117萬元,較2017年增加5萬元,增長4%,主要原因是工資標準提高。
4、死亡撫恤支出8萬元。
5、其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出70萬元,主要原因是:新增旅發(fā)大會項目經(jīng)費。
6、住房保障支出63萬元,較2017年減少13萬元,下降17%,主要原因是:在職人員退休。
六、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2018年度,“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為5.1萬元,完成預(yù)算的18%,比上年減少7.9萬元,下降61%,原因是公務(wù)用車報廢。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,占比0%,比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算4.9萬元,占比96%,比上年減少7.1萬元,下降59%;公務(wù)接待費支出決算0.19萬元,占比3.7%,比上年減少0.51萬元,下降73%。具體情況如下:
2018年度,“三公”經(jīng)費年初預(yù)算28萬元,支出總額5.1萬元,比上年減少7.9萬元,主要原因是公務(wù)用車按規(guī)定報廢。其中:公務(wù)用車運行維護費年初預(yù)算是23.5萬元,支出4.9萬元,比上年減少7.1萬元,主要原因是公務(wù)用車按規(guī)定報廢。因公出國(境)支出0萬元;國內(nèi)公務(wù)接待費年初預(yù)算4.5萬元,支出0.19萬元,比上年減少0.51萬元,具體情況為:接待批次4次,分別是:1、三門峽日報社副總編一行12人,接待標準每人60元;2、太原日報社一行3人,接待標準每人60元;3、忻州日報社一行5人,接待標準每人60元;4、山西法制報長治記者站一行3人,接待標準每人60元。
七、其他重要事項情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
2018年度我單位無機關(guān)運行經(jīng)費。
(二)政府采購情況說明
2018年度我單位政府采購支出總額0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年12月31日,本部門共有車輛0輛。單價50萬元(含)以上的通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效情況說明
2018年度,我單位實行績效目標管理的項目1個,項目名稱:新華社網(wǎng)絡(luò)稿費,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年拔款20萬元,完成預(yù)算的100%,項目績效評價結(jié)果:新華社網(wǎng)絡(luò)稿費項目績效實現(xiàn)情況良好,總得分為87.83分,屬于“良好”。
第四部分 名詞解釋
一、 財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
三、 基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費:指省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
責(zé)任編輯: 吉政